8月17日晚間,成飛集成(002190)披露了2018年半年報。1-6月公司實現(xiàn)營業(yè)收入8.5億元,同比增長 60.34%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-5342.42萬元,同比下滑1553.63%;基本每股收益-0.1499元。對于收入的增長,公司稱主要系鋰電池業(yè)務(wù)及汽車模具業(yè)務(wù)收入同比增長所致。
成飛集成及旗下子公司以工模具設(shè)計、研制和制造,鋰離子動力電池、電池管理系統(tǒng)研發(fā)及生產(chǎn)為主業(yè),主要產(chǎn)品/業(yè)務(wù)是中高檔轎車覆蓋件模具,汽車車身零部件,航空零部件加工,鋰離子動力電池、電源PACK系統(tǒng)。
上半年,汽車模具實現(xiàn)收入27908萬元,同比增長170.86%;鋰電池業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入34980萬元,同比增長127.37%。對于鋰電池業(yè)務(wù)的增長,公司稱主要系鋰電池業(yè)務(wù)2018年申報成功的新能源車型目錄的車型較去年同期增加,其次加大了客車、物流車以及儲能終端市場的開發(fā)力度,訂單增加。
此外,成飛集成預(yù)計1-9月實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-10000萬元至-7000萬元,上年同期為-757.86萬元。
對于業(yè)績變動原因,成飛集成表示,2018年上半年公司鋰電業(yè)務(wù)受車型公告周期影響,未能充分釋放產(chǎn)能,核心產(chǎn)品于二季度開始逐步批產(chǎn),產(chǎn)能完全釋放實現(xiàn)滿產(chǎn)需要一定周期;而隨著鋰電江蘇產(chǎn)業(yè)園逐步轉(zhuǎn)固投產(chǎn),固定折舊費用大幅增加,導(dǎo)致產(chǎn)品單位成本較高;加之受鋰電池產(chǎn)品市場售價將持續(xù)下跌、研發(fā)費用和財務(wù)費用同比將有所增加等因素影響,公司鋰電池業(yè)務(wù)盈利能力將同比大幅下降,所以預(yù)計三季度公司業(yè)績將同比有較大幅度下滑。
成飛集成表示,下半年公司將全力提升產(chǎn)能,穩(wěn)固客車市場份額,持續(xù)提升物流車市場訂單,培育乘用車市場重點客戶,大力開拓國際及軍品市場,持續(xù)開展降本增效工作,以確保公司鋰電池業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展。
值得注意的是,成飛集成正在籌劃重組旗下鋰電池業(yè)務(wù)。7月8日晚,成飛集成公告稱,擬將公司旗下現(xiàn)有鋰電池業(yè)務(wù)資產(chǎn)以鋰電江蘇公司為平臺進行重組。公司表示,重組是為提高公司資產(chǎn)質(zhì)量,提升現(xiàn)有鋰電池業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同及一體化競爭能力,增強持續(xù)盈利能力,促進成飛集成及現(xiàn)有鋰電池業(yè)務(wù)的長遠發(fā)展。
據(jù)悉,鋰電洛陽2017年度營收9.48億元,虧損3.35億元;鋰電江蘇2017年度營收2.23億元,虧損9681.91萬元。
成飛集成表示,重組后,鋰電江蘇公司的其他股東常州金沙科技投資有限公司將取得鋰電江蘇公司的控制權(quán),鋰電江蘇公司將取得鋰電洛陽公司的控制權(quán),公司不再將鋰電洛陽公司、鋰電江蘇公司納入合并報表范圍。
成飛集成8月17日晚間發(fā)布的公告顯示,本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)事項正在進一步論證中,公司以及相關(guān)中介機構(gòu)就本次重組有序開展盡職調(diào)查、審計、評估等各項工作。