近日,安達(dá)科技(830809)發(fā)布2017年半年度報告,報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)收入415,889,370.81元,較去年同期496,795,491.43元減少16.29%;營業(yè)成本283,611,716.57元,較去年同期273,277,032.86元增長3.78%;利潤總額86,927,136.20元,較去年同期177,008,421.82元減少50.89%;凈利潤73,440,510.33元,較去年同期150,038,580.46元減少51.05%。綜合收益總額78,838,010.33元,較去年同期150,038,580.46元減少47.45%。
報告期內(nèi),公司毛利率由去年同期的44.99%下降至31.81%,是因為主要產(chǎn)品磷酸鐵鋰的價格做了適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。此外,主要原材料電池級碳酸鋰價格上漲,導(dǎo)致磷酸鐵鋰的成本上升。
安達(dá)科技是一家磷酸鐵鋰電池正極材料磷酸鐵鋰及其前驅(qū)體——磷酸鐵的制造企業(yè),根據(jù)掛牌公司管理型分類結(jié)果(截至2016年4月25日),公司所屬行業(yè)為制造業(yè)中的電氣機(jī)械和器材制造業(yè)C38,中類為電池制造,小類為鋰離子電池制造(C3841)。根據(jù)掛牌公司投資型分類結(jié)果(截至2016年4月25日),公司所屬行業(yè)一級、二級分類為原材料、三級分類為化學(xué)制品(111010),四級分類為商品化工(11101010)。
公司以科技創(chuàng)新為驅(qū)動力實現(xiàn)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型升級,由傳統(tǒng)的磷化工生產(chǎn)企業(yè)變?yōu)樾虏牧?span style="line-height: 2em;">制造企業(yè)。公司目前的產(chǎn)品有磷酸鐵鋰電池正極材料磷酸鐵鋰及其前驅(qū)體磷酸鐵。公司依托多年磷化工產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)驗,在掌握核心技術(shù)和自主知識產(chǎn)權(quán)的基礎(chǔ)上,根據(jù)不同客戶的不同生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)流程制定不同的產(chǎn)品開發(fā)方案,滿足不同客戶的差異化需求。公司目前的客戶主要有比亞迪、合肥國軒、中航鋰電、哈爾濱光宇等鋰離子電池制造企業(yè)。客戶采購公司產(chǎn)品時通過其供應(yīng)商管理系統(tǒng)向公司下訂單,公司根據(jù)客戶訂單的時間要求,將產(chǎn)品交付至客戶指定地點,然后根據(jù)訂單的付款方式收取貨款。
另外,2017年3月29日,公司全資子公司貴陽安達(dá)科技能源有限公司與海南電網(wǎng)有限責(zé)任公司??诠╇娋趾炗啞逗?诠╇娋铸埲A電動汽車充換電站新動力電池租賃合同》,在合同有效期內(nèi),貴陽安達(dá)向??诠╇娋殖鲎饧冸?/span>動汽車用動力電池,2017年3月31日開始分批交貨,本次合同的總金額為3,960萬元。
安達(dá)科技表示,雖然報告期內(nèi)公司的營業(yè)收入和凈利潤都出現(xiàn)一定幅度的下滑,但由于公司主要產(chǎn)品磷酸鐵鋰及磷酸鐵產(chǎn)品的電化學(xué)性能及加工新能優(yōu)異,因此,公司主要產(chǎn)品的市場份額和客戶的認(rèn)可程度并未降低。隨著今年二季度行業(yè)的回暖,公司的生產(chǎn)快速處于滿負(fù)荷狀態(tài),但依然無法滿足客戶的需求。下半年,公司新建產(chǎn)能的投產(chǎn)會在一定程度上緩解訂單交付的壓力。公司將通過加大新產(chǎn)品的研發(fā)投入,加快新產(chǎn)品的擴(kuò)建進(jìn)度,進(jìn)一步優(yōu)化生產(chǎn)工藝,深入挖掘成本控制潛力,加強(qiáng)主要原材料采購的議價能力等手段,確保公司的市場份額,增強(qiáng)公司產(chǎn)品的競爭力,為全體股東交上一份滿意的答卷。